上月多付下月記賬怎么做會(huì)計(jì)科目?
先沖銷上個(gè)月的憑證,再做一筆正確的分錄,摘要寫(xiě)上調(diào)整X月份XX號(hào)憑證。
上月多交的費(fèi)用抵下月費(fèi)用,不用做單獨(dú)的會(huì)計(jì)分錄,只計(jì)算金額即可上月多交費(fèi)用。
借:xx費(fèi)用貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)下月繳納差額
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