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用友u8軟件資產(chǎn)負(fù)債表2009年數(shù)據(jù)不平

2018-06-27 10:16     來源:用友     
資產(chǎn)負(fù)債表2009年數(shù)據(jù)不平原因分析:客戶數(shù)據(jù)1131會(huì)計(jì)科目曾經(jīng)設(shè)置項(xiàng)目核算為“01內(nèi)部往來”,然后又修改成“04應(yīng)收賬款”,所以造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,現(xiàn)處理步驟如下。1.備份賬套,然后將2009年1月憑證反記賬2.到查詢分析器中對(duì)ufdata_001_2009(該001賬套2009年度)數(shù)據(jù)庫執(zhí)行如下語句delete gl_accvouch where ccode='1131' and iperiod=0delete gl_accass where ccode='1131'delete gl_accsum where ccode='1131'3.如果客戶有要求就補(bǔ)錄2009年1131會(huì)計(jì)科目的期初明細(xì)數(shù)據(jù)信息(可以先在未執(zhí)行語句的前提下進(jìn)入2009年期初余額,雙擊1131科目將明細(xì)信息打印出來,以此依據(jù)附錄數(shù)據(jù))4.將資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”的C12和D12單元格的公式刪掉重新編譯下,再取數(shù)就沒有問題了。問題解答:客戶數(shù)據(jù)1131會(huì)計(jì)科目曾經(jīng)設(shè)置項(xiàng)目核算為“01內(nèi)部往來”,然后又修改成“04應(yīng)收賬款”,所以造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,現(xiàn)處理步驟如下。1.備份賬套,然后將2009年1月憑證反記賬2.到查詢分析器中對(duì)ufdata_001_2009(該001賬套2009年度)數(shù)據(jù)庫執(zhí)行如下語句delete gl_accvouch where ccode='1131' and iperiod=0delete gl_accass where ccode='1131'delete gl_accsum where ccode='1131'3.如果客戶有要求就補(bǔ)錄2009年1131會(huì)計(jì)科目的期初明細(xì)數(shù)據(jù)信息(可以先在未執(zhí)行語句的前提下進(jìn)入2009年期初余額,雙擊1131科目將明細(xì)信息打印出來,以此依據(jù)附錄數(shù)據(jù))4.將資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”的C12和D12單元格的公式刪掉重新編譯下,再取數(shù)就沒有問題了。

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