以往年度其他應(yīng)付款多計(jì)提怎么調(diào)整?
去年會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,今年做一個(gè)紅票沖了,再做正確的分錄重新入賬.
當(dāng)其他應(yīng)付款沖銷時(shí):
借:其他應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金/銀行存款
如果做沖銷費(fèi)用即用其他應(yīng)付款作沖抵費(fèi)用,那么費(fèi)用會(huì)減少,其他應(yīng)付款也減少
做會(huì)計(jì)分錄:
借:其他應(yīng)付款
貸:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用
調(diào)整時(shí)可按原錯(cuò)誤分錄逐筆紅字沖回,也可做一筆借其他應(yīng)付款,貸成本費(fèi)用科目.
一筆調(diào)整時(shí),需注意將業(yè)務(wù)過程及對(duì)應(yīng)憑證寫清便于查閱.
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