以前年度多提了管理費(fèi)用匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)整回來(lái)了怎樣進(jìn)行帳務(wù)處理?
因?yàn)橐呀?jīng)不是剛剛匯算清繳完畢了,收入和費(fèi)用早就結(jié)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。如果現(xiàn)在還調(diào)整費(fèi)用就會(huì)造成本年費(fèi)用的減少,利潤(rùn)虛增。
關(guān)于多提的電話費(fèi)等管理費(fèi)用,其實(shí)只要把多提部分沖了就可以。
因?yàn)槭且郧澳甓,所以貸記“未分配利潤(rùn)”,借方則是當(dāng)初多提時(shí)貸的科目,一般情況下應(yīng)該在“預(yù)提費(fèi)用”下面,或者“其他應(yīng)付款”。
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