施工單位賬務(wù)處理報(bào)表不平怎么辦
當(dāng)我們找出資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因后,可以著手尋找平衡方法.具體調(diào)整如下:
1、數(shù)字填錯(cuò)是較為常見的錯(cuò)誤,假設(shè)數(shù)字錯(cuò)誤,則可以核對(duì)總賬科目和表格,能夠發(fā)現(xiàn)具體問題是什么.
2、如果賬表沒問題,那么需要對(duì)總賬進(jìn)行檢查,看看是否平衡.假設(shè)發(fā)現(xiàn)總賬不平,則要逐步進(jìn)行核對(duì),對(duì)余額重新結(jié)算一次.
3、發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下,需要多加注意相關(guān)科目余額是在借方還是在貸方,相關(guān)科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn).
4、查找記賬憑證,看看編制有無出錯(cuò),或者是否尚未過賬.
5、對(duì)公式設(shè)置可逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,以 "資產(chǎn)總額=負(fù)債總額+所有者權(quán)益總額"這一公式為依據(jù)
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