期初應(yīng)收賬款多入賬后期怎么調(diào)整?
做其它收入處理:肯定會影響利潤的。
建議:
1、重新建賬。如果是電子化賬套,則修改期初余額。已輸入的憑證仍然不會刪除。
2、如果重新建賬太麻煩,那就應(yīng)該是:期初建賬時少記的應(yīng)收賬款應(yīng)該與以前年度實現(xiàn)的利潤相聯(lián)系的,那就直接這樣處理得了:借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配----未分配利潤。
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