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銷售部分退回,已開增值稅專用發(fā)票,如何處理?

2018-07-14 16:28     來源:中國會計網(wǎng)     
    問:我們公司1月份銷售一批貨物,已開增值稅專用發(fā)票,購買方在2月份發(fā)現(xiàn):1.部分產(chǎn)品有質(zhì)量問題,要退貨;2.還有小部分產(chǎn)品可以修復,購買方會產(chǎn)生返修費用,要求從支付的貨款中扣下.這兩項業(yè)務如何處理?    答:

    增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷售部分貨物退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方或銷售方向稅務機關提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請。經(jīng)稅務機關書面核準后出具。部分產(chǎn)品有質(zhì)量問題,要退貨,購買方向稅務機關提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請;部分產(chǎn)品需要修復按銷售折讓的處理,也是購買方向稅務機關提出《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》申請。報送資料:(一)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(隨帶電子文檔);(二)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或發(fā)票聯(lián)復印件。購買方憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》作當月進項稅額轉(zhuǎn)出,收到的紅字發(fā)票不需要認證。您單位憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字增值稅專用發(fā)票。
    上述回復僅供參考,若您對此仍有疑問,請聯(lián)系12366納稅服務熱線或主管稅務機關。

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