1、若是增值稅專用發(fā)票,且你司稅控系統(tǒng)已升級,直接系統(tǒng)上填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后,憑《信息表》開具紅字專用發(fā)票。
如果你司的增值稅稅控系統(tǒng)未升級,需要填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票申報表》到柜臺進(jìn)行校驗(yàn),憑柜臺檢驗(yàn)通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字發(fā)票。
2、若是增值稅普通發(fā)票,直接系統(tǒng)上開具紅字發(fā)票沖減即可。
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